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  • 审计公告
  • 来源: 发布于:2021-10-08 10:01:16 阅读:次 字体:[ ]
  •  根据校审计委员会《新余学院2021年度审计工作计划》的工作安排,决定于2021年10月8日起对我校2018-2020年度科研经费管理和使用情况进行专项审计现将有关事项公告如下:

    一、审计内容

    1、所有科研项目经费是否都统一在财务机构管理,有无账外账。

    2、科研项目经费收支是否规范、合法。

    3、科研项目经费是否按照法规、制度或合同规定使用。科研项目经费是否进行专门监管

    4、是否建立各类科研经费管理、风险评价等相关内控制度。

    二、审计分工

    审计组组长:彭明本

    审计组组员:彭禾生、胡尚其、万宏敏

        审计组工作地点:行政楼305

    审计组联系电话:6666005(张老师)

    审计组邮箱:xyxysjc@163.com

    三、审计纪律

    审计实施部门和审计人员在审计期间,严格遵守审计署《审计“四严禁”工作要求》和《审计“八不准”工作纪律》,并请被审计对象和广大教职工予以监督。被审计对象及相关单位按照《审计通知书》及审计所需资料清单等要求认真做好各项准备,积极配合做好本次审计工作。

     

    新余学院审计处

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