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  • 审计公告
  • 来源: 发布于:2021-04-14 16:20:18 阅读:次 字体:[ ]
  • ​​​​​​​​​为落实校审计委员会关于《新余学院2021年度审计工作计划》的工作部署,根据《教育系统内部审计工作规定》、《新余学院内部审计工作规定(修订稿)》的规定,我处成立审计组自2021415日起,对新余学院2019年度财务收支状况进行专项审计调查。

    审计内容如下:

    (一)贯彻执行党和国家及上级部门重大方针政策和决策部署,遵守有关法律法规和财经纪律情况;

    (二)管理制度的建立健全和执行情况,及内部控制制度的制定和执行情况;

    (三)财务预算安排执行和财务收支的真实、合法和绩效情况;

    (四)科研、课题等专项经费的管理、使用情况; 

    (五)资产采购、管理、保值增值及收益情况;

    (六)财务收支的真实、合法和效益情况及资产负债损益情况;

    (七)往来款项、代收款项、学杂费等收支合理合规性情况;

    (八)落实有关党风廉政建设责任情况;

    (九)对以往审计中发现问题的督促整改情况;

    (十)其他需要审计的事项。

     

    专项审计调查期间,欢迎广大教职工、学生及社会各界人士来访、来函、来电,实事求是地向审计组反映有关2019年度财务收支等相关方面的情况;同时,也欢迎对审计人员遵守廉政纪律情况进行监督。

    审计组组长:何始春

    审计组组员:肖涵文

        审计组工作地点:行政楼305

    审计组联系电话:6666005(张老师)

    审计组邮箱:xyxysjc@163.com

     


                                                  新余学院审计处                                                    2021413